老师,现在手撕票还能入账吗? 问
以为现在都是电子票,手撕票都不用了,但手里有个体户给的票,员工报销拿来的 答
老师,资产负债表所属期是2025年10月1日至12月31日 问
不用这里就看十二月份的这个就行 答
请教老师,销售行车记录仪 ,开发票时,“项目名称”应 问
好的,谢谢老师,继续请教老师“幕布”的税收分类编码是什么? 答
2024年多申报一个员工个税,后面不发工资了,多缴个 问
不发工资了, 可冲减多计提工资 答
1、机构地计提增值税: 借:应交税费-应交增值税-转 问
你的分录逻辑基本正确,需注意两点细节: 1. 结转预缴增值税的分录,应与转出未交增值税分录在同一会计期间编制,确保未交增值税余额准确。 2. 计算 销-进-预缴增值税 时,需确认销项、进项税额的取值为当期实际发生且合规抵扣的金额,避免遗漏进项转出等调整项。 答

公司为制造 行业,8月份原料进销存表中入库A原料150元,此价格为暂估价,9月已领用100元(按暂估价核算的),10月已领用50元(按暂估价核算),11月发票才到,实际原料价格100元。所有账务处理如下:1、借:原材料 150贷:应付账款-暂估应付款 150;2、9月领料时:借:生产成本100 贷:原材料:100;10月领料时:借:生产成本50 贷:原材料50,10月成品入库时:借:库存商品150 贷;生产成本150;3、11原料发票已到作分录借:应付账款-暂估应付款 150 贷:原材料
答: 你问题不全,你问题是什么
公司为制造 行业,8月份原料进销存表中入库A原料150元,此价格为暂估价,9月已领用100元(按暂估价核算的),10月已领用50元(按暂估价核算),11月发票才到,实际原料价格100元。所有账务处理如下:1、借:原材料 150贷:应付账款-暂估应付款 150;2、9月领料时:借:生产成本100 贷:原材料:100;10月领料时:借:生产成本50 贷:原材料50,10月成品入库时:借:库存商品150 贷;生产成本150;3、11原料发票已到作分录借:应付账款-暂估应付款 150 贷:原材料
答: 你好,问题是不是没完?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
应付账款和库存商品没有经过进销存处理,会不会造成资产负债表和进销存数据不符呢 应付账款和库存商品都是通过进销存凭证(购货单)生成的
答: 你好,你们的凭证是总账模块直接做的,还是进销存模块推定生成过来的










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