送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-11-09 17:57

您好
不是原路退回了呢 怎么还是其他应付款

做最好的me❤ 追问

2022-11-10 09:48

实际产生费用CNY7610需要开发票的;剩余的2390进应付账款吗?还是怎样?

bamboo老师 解答

2022-11-10 10:52

借:预收10000
贷:主营业务收入7610
贷:银行存款 2390

上传图片  
相关问题讨论
你好,这个就是你发生的成本,银行存款支付了一部分,之前用预付账款支付了一部分,剩下的是其他应付款没有支付的。
2022-08-12 08:22:07
您好 不是原路退回了呢 怎么还是其他应付款
2022-11-09 17:57:12
借:银行存款,贷:应收账款
2022-01-21 11:20:59
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
借库存商品贷预付账款, 借主营业务成本贷库存商品
2023-08-21 14:49:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...