老师 印花税我们一直没交。手里有纸质的。 然后 问
没有这个税种认定的就是按次申报 可以 答
你好,咨询业务招待费。业务招待费扣除比例双限额 问
对的是的对的是的,所以招待费一定是纳税调增的 答
预估收入 在电子税务局哪里申报? 问
正常 按正常收入填写申报 答
进项税1651157.82销项税157245.36请问会计分录怎 问
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1651157.82;贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1651157.82。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)157245.36;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)157245.36。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—未交增值税)1493912.46;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1493912.46。 答
老师,您好,小微企业,2025年3月成立,房租都未经银行转 问
汇算的时候纳税调增就行 答

管理费用中包括不符合税前扣除规定的白条、收据入账费用应计入哪个会计表中
答: 账务正常做管理费用,只是平时做好登记 ,汇算清缴时,填写纳税调整明细表,调增
公司由于市场原因导致公司全面停产,停产期间仍然要发工人的部分工资,停产期目前无法准确预计,估计在半年以上,停产期间的工人工资是否可以计入管理费用直接在税前扣除,
答: 我公司由于市场原因导致公司全面停产,停产期间仍然要发工人的部分工资,停产期目前无法准确预计,估计在半年以上,请问停产期间的工人工资是否可以计入管理费用直接在税前扣除,谢谢!.
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
17年的有一个月的工资我就计入到待摊费用中了,18年能转入管理费用中,税前扣除吗
答: 你好!你17年如何做的分录。







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2017-07-03 09:31