送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-11-09 10:17

同学您好,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应交款-公积金,交交税费-个税

纯真的大地 追问

2022-11-09 10:40

这个科目我知道,我们是外账给别人做了,我不用报税,是不是凭证我这里就不用做了

易 老师 解答

2022-11-09 10:41

学员您好,是的,对的

上传图片  
相关问题讨论
同学您好,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应交款-公积金,交交税费-个税
2022-11-09 10:17:41
您好,这样是不对的,我们勾选是根据账上有进项才勾选,不能看到票就勾选掉,有些是员工的个人消费,根本不来公司报销的。找到没有入账的抵扣联和发票,先把这些入账了,保证账和申报表是一致的哈
2024-01-05 08:09:21
你好!操作是没问题的。 扫码的,你要问下你开票软件服务商。每个软件都不同
2022-05-11 16:16:34
借:银行存款-转入 贷:银行存款-转出
2023-02-21 09:48:01
如果去年没登记固定资产也没折旧 你今年需要抓紧补登记固定资产 不计提折旧
2022-04-27 20:18:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...