送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-11-08 20:09

您好
(1)职工李明出差预借差旅费2000元,以现金支付,出差回来后报销费用1400元,余款已退回现金。
借:其他应收款 2000
贷:库存现金 2000
借:管理费用 1400
借:库存现金 600
贷:其他应收款 2000
(2)采购办公用品,支付现金500元。
借:管理费用 500
贷:库存现金 500
(3)现金清查中发现短缺100元,由出纳员刘青负责赔偿。
借:待处理财产损溢100
贷:库存现金 100
借:其他应收款 100
贷:待处理财产损益 100
(4)销售产品一批,价款10000元,增值税税率13%,收到支票并存入银行。
借:银行存款 11300
贷:主营业务收入 10000
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 1300
(5)开出转账支票,支付管理部门电费4500元。
(6)购进原材料,价款200 000元,增值税26000元,以转账支票付,材料已验收入库。
借:原材料 200000
借:应交税费-应交增殖-进项税额 26000
贷:银行存款 226000
(7)委托银行开出50000元银行汇票用于采购材料。采购材料价款42000元,增值税进项税额5460元,材料已验收入库,余款退回。
借:原材料 42000
借:应交税费-应交增值税-进项税额 5460
借:银行存款 50000-42000-5460=2540
贷:其他货币资金 50000
(8)汇出80000元去外地设立采购专户。采购结束,支付材料价款60000元,增值税项税额7800元,所购材料已验收入库,余款已收回。
借:其他货币资金 80000
贷:银行存款 8000

借:原材料 60000
借:应交税费-应交增值税-进项税额7800
借:银行存款 80000-60000-7800=12200
贷:其他货币资金 80000

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您好 (1)职工李明出差预借差旅费2000元,以现金支付,出差回来后报销费用1400元,余款已退回现金。 借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000 借:管理费用 1400 借:库存现金 600 贷:其他应收款 2000 (2)采购办公用品,支付现金500元。 借:管理费用 500 贷:库存现金 500 (3)现金清查中发现短缺100元,由出纳员刘青负责赔偿。 借:待处理财产损溢100 贷:库存现金 100 借:其他应收款 100 贷:待处理财产损益 100 (4)销售产品一批,价款10000元,增值税税率13%,收到支票并存入银行。 借:银行存款 11300 贷:主营业务收入 10000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 1300 (5)开出转账支票,支付管理部门电费4500元。 (6)购进原材料,价款200 000元,增值税26000元,以转账支票付,材料已验收入库。 借:原材料 200000 借:应交税费-应交增殖-进项税额 26000 贷:银行存款 226000 (7)委托银行开出50000元银行汇票用于采购材料。采购材料价款42000元,增值税进项税额5460元,材料已验收入库,余款退回。 借:原材料 42000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 5460 借:银行存款 50000-42000-5460=2540 贷:其他货币资金 50000 (8)汇出80000元去外地设立采购专户。采购结束,支付材料价款60000元,增值税项税额7800元,所购材料已验收入库,余款已收回。 借:其他货币资金 80000 贷:银行存款 8000 借:原材料 60000 借:应交税费-应交增值税-进项税额7800 借:银行存款 80000-60000-7800=12200 贷:其他货币资金 80000
2022-11-08 20:09:27
1,是的,不能抵扣 不能认证抵扣,也就不存在认证了再做进项税额转出的分录
2016-06-13 22:17:18
你好; 你实际业务是什么 ? 这样好判断科目   
2022-02-28 17:04:39
同学你好 1、 借 原材料 30000 贷 应付账款 30000 2、 借 库存现金 4000 贷 银行存款 4000 3、 借 银行存款40000 贷 短期借款 40000 4、 借 销售费用 800 贷 银行存款 800 5、 借 生产成本 9000 贷 原材料 9000 6、 借 短期借款 60000 贷 银行存款 60000 7、 借 银行存款 2700 库存现金 300 贷 应收账款 3000 8、 第八题目完整的表述是什么 9、 借 其他应收款 1000 贷 库存现金 1000 10、 借 库存商品 40000 贷 生产成本 40000
2022-05-24 19:55:45
你好!营改增以后是可以的
2016-07-26 14:28:18
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