老师 增值税一般纳税人附表二 (二)其他扣税凭证下8b栏其它 和 第10行(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 还有主表的23行应纳税额减征额 这几个有什么关系

冰冻三尺,非一日之寒
于2022-11-05 07:57 发布 2022次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-11-05 08:01
旅客服务自己计算抵扣的8B和第十栏必须同时填写
他两个必须同时填写的
主表23行,这里是填写增值税减免的,比如金税盘减免
销售旧货减免的1%也在这里填写
和附表二没关系的
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旅客服务自己计算抵扣的8B和第十栏必须同时填写
他两个必须同时填写的
主表23行,这里是填写增值税减免的,比如金税盘减免
销售旧货减免的1%也在这里填写
和附表二没关系的
2022-11-05 08:01:21
你好,结转销项税额、进项税额
结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
结转进项税转出时
借:应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;
2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2021-03-30 19:43:48
增值税一般纳税人是一种特殊的纳税人,具有一定的税务资格要求,按照《中华人民共和国增值税暂行条例》,纳税人作为增值税一般纳税人,需要提供规定的证明凭据。
一般来讲,凭据包括有税务部门出具的增值税一般纳税人资格认定书,纳税人的营业执照、组织机构代码证件,以及工商行政管理部门出具的企业法人营业执照或者注册登记证书等。
此外,纳税人还需要提供其有关的单位账号、委托代扣代缴书,税务机关确定的增值税一般纳税人的报税及缴款义务、分支机构设立附件以及有关联企业间发生的贸易(投资)活动情况等。
以上就是增值税一般纳税人所需提供的凭据,用于证明其为增值税一般纳税人的资格。此外,增值税一般纳税人在适用增值税期间,还需要定期向税务机关报送相关财务报表,以证明纳税人是一个正常运营的企业,才能得到税务部门的认可。
拓展知识:增值税一般纳税人是一种特殊的税务资格,它具备定期向税务机关报送财务报表的义务,以及纳税和缴税义务等。当纳税人不满足增值税一般纳税人的资格要求时,税务机关可以取消这种纳税资格,将其重新定为普通纳税人。
2023-02-27 15:27:43
你好,问题回复如下:
一、二项费用即防伪税控专用设备、防伪税控系统维护费。
二、技术维护费可以抵凭专票或者普票全额抵扣。这里说的是,全额抵税完了,其专票所列的进项不得抵扣。再抵就重复了。一般抵扣是凭专票,但涉及防伪税控的项目,全额抵税,不是对进项税额抵扣。
2015-09-05 19:52:45
下列进项税额准予从销项税额中抵扣:
(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。
(二)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。
(三)购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算的进项税额,国务院另有规定的除外。进项税额计算公式:
进项税额=买价×扣除率
(四)自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产,从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额。
下列项目免征增值税:
(一)农业生产者销售的自产农产品;
(二)避孕药品和用具;
(三)古旧图书;
(四)直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备;
(五)外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备;
(六)由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品;
(七)销售的自己使用过的物品。
2023-11-21 10:26:11
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调前期增值税,做的营业外收入1500.报税时我应该填 问
填 A101010 表 26 行其他营业外收入 1500,无税会差异不用纳税调整。 答
我是一家图书电商行业的公司,大部分费用都是给达 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师税务局利润表的第一季度的本期金额是1-3月的 问
您好,利润表的第一季度这个是1到3月的 答
老师 去年个人代开的发票 自然人登陆电子税务网 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
中药材一年开票600万左右,收购的,一般纳税人,这种增 问
你好,是从个人手里收购是吗? 答
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