老师,我们如果付给对方的款,比对方给开的发票少4分钱,这样账怎么去处理呀
优雅的柚子
于2022-11-04 16:32 发布 831次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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差额可以放到营业外收入。
2022-11-04 16:33:32

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好; 那对方是有虚开的情况吗? 还是说你们 有优惠金额给你 ? 这样好判断 科目
2021-12-09 10:37:56

税点=10000*6%
内帐计入管理费用等科目核算,外帐不能体现
2016-09-14 14:26:11

你好,是的,没有真实的经济业务是虚开发票
2019-09-08 16:15:06
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