送心意

松松老师

职称中级会计师,注会已过会计

2022-11-03 21:28

稍等我看一下写分录

松松老师 解答

2022-11-03 21:30

计入工资
借:管理费用7.6
销售费用18.53
贷:应付职工薪酬26.13

松松老师 解答

2022-11-03 21:31

发放工资
借:应付职工薪酬26.13
贷:银行存款
应交税费-个税0.135
其他应收款-社保26.13*8%

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相关问题讨论
稍等我看一下写分录
2022-11-03 21:28:59
你是要什么的分录,发放工资的吗
2022-01-12 09:14:31
同学您好,您看我的理解对不对,您在发工资的时候,在工资表上先把这100元个税,在实发工资中扣除了,之后发现不用缴纳这100元了。 如果是这样,您在发工资的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:应交税费-个税 100 然后发现不需要缴纳个税 借:应交税费-个税  100 贷:其他应付款-某员工  100 然后把这100元给员工 借:其他应付款-员工100 贷:银行存款100
2026-04-16 08:35:22
这表上不体现扣除扣除是计算个人所得税时扣除。
2023-10-07 13:12:02
你好,是公司账上是负数吗
2020-06-16 14:12:55
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