老师你好,请问公司本月实际开票金额是10000元,而实际收到客户的款是9800元,请问这个差额200元外账和内账都如何做?应交增值税按照开票金额10000来算还是按照实际收到的9800元款项来算,会计分录如何做?谢谢老师!
小煊
于2017-06-30 17:12 发布 1152次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
相关问题讨论

你好,按照发票开具的百分之1的税额做分录
2020-07-11 13:14:44

业务:发生100万销售收入。 求:增值税会计分录。 一,确认收入时 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 97.08 应交税金-增(销)2.92 二,缴纳时 借:应交税金-应交增值税(已交)2.92 贷 :银行存款2.92 。 这个二级科目后的(销)(已交)之间 要结转吗?,
2015-10-29 17:17:09

借:银行存款 9800
借:销售费用——返利 200
贷:应收账款 10000
都是同样处理
2017-06-30 17:15:07

借:应交税费-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
缴纳
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2020-11-17 17:19:56

应计入应交税费-应交增值税(销项税额)
2022-03-17 09:40:30
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