送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-11-03 14:11

您好,借:管理费用等,应交税金-应交增值税(进项税额),贷:应付账款

随风飞扬 追问

2022-11-03 14:22

这张服务费发票,要结转到项目成本的哟,不能入费用。

随风飞扬 追问

2022-11-03 14:23

但这个月项目没有完工,发票金额不能入成本,但要用进项税抵扣。

易 老师 解答

2022-11-03 14:24

不和费用就入成本也行

随风飞扬 追问

2022-11-03 14:34

但项目当月未完工,不结转成本哟。咋个摆账呢?

易 老师 解答

2022-11-03 14:38

只挂往来以后再转也行

随风飞扬 追问

2022-11-03 15:33

现在借方科目怎么写?

易 老师 解答

2022-11-03 16:06

借应交税金-应交增值税(进项税额),贷:应付账款

随风飞扬 追问

2022-11-03 16:19

借方只挂进项税,待软件开发项目结束,再挂成本?

易 老师 解答

2022-11-03 17:00

你好,也行的, 没问题

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相关问题讨论
您好,借:管理费用等,应交税金-应交增值税(进项税额),贷:应付账款
2022-11-03 14:11:54
你好 借主营业务成本 贷;劳务成本 你可以把相关人员的工资计入劳务成本核算,取得收入把劳务成本结转到主营 业务成本
2018-05-18 14:41:39
你开发票才确认收入,那么就根据发票结算的进度确认成本,才能匹配哈
2021-10-22 11:45:23
你好!一线员工得工资,软件的折旧费
2020-09-07 15:13:12
你好 进货成本先计入库存商品 销售了转主营业务成本
2019-10-21 14:28:35
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