送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-30 15:32

你好,是开始付款了,后面取得发票的吗

Kalen Wu 追问

2017-06-30 15:35

我们自己先付出了  在到税务局开的发票  然后在收到烟草的拨款

邹老师 解答

2017-06-30 15:36

借;其他应收款 或预付账款  贷;银行存款

借;应收账款 等科目   贷;主营业务收入  应交税费-应交增值税
借;银行存款  贷;应收账款

Kalen Wu 追问

2017-06-30 15:44

冲销 付出去的 和收到拨款的差额

邹老师 解答

2017-06-30 15:45

你好,根据业务把相关金额带入到上面的分录就是了

Kalen Wu 追问

2017-06-30 15:47

比如说  我五月份培训收入1000  但是实际收到上面拨款800    其余的扣掉了  要去税务局开冲销发票    如果我六月份去开的话就做到六月份   不用做到五月份把

邹老师 解答

2017-06-30 15:50

你好,是的,什么时候开具负数就把负数分录计入几月份

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你好,是开始付款了,后面取得发票的吗
2017-06-30 15:32:45
借以前年度损益调整 贷应付账款,
2019-08-27 08:55:38
你好,按实际支付的金额计入费用核算
2017-02-05 16:00:16
红冲就可以了,在这个月的账里做
2020-01-14 18:51:58
你记得汇算清缴纳税调增就可以,这个没有啥
2020-03-31 15:54:29
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