假如我要对方公司开80万的票,然后他要收我4.5%税 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我现在是A公司,B公司不是A公司的股东,B公司打 问
你好,不是股东不可以打款投资款 答
老师,小规模6月做的税务登记,增值税免税是10万还是 问
您好,,也是按照30万来计算的 答
老师你好!餐饮企业预售餐券能不能开不征税发票 问
您好,可以的,需在开票系统中选择“未发生销售行为的不征税项目”下对应编码(如601“预付卡销售和充值”),税率栏填写“不征税”,且不得开具增值税专用发票。 答
老师,这个季度进项不够,如果七月份开了票可以用到6 问
同学你好 这个可以的 答


老师,你好5月申请的账上的留底税额6240,在6月申报时有应交税款3440,该怎么申报呢,将
答: 你好; 留底的进项税; 自动抵减的; 你申报的时候 ; 看下增值税申报表 期初留底进项税是不是6240 ;
老师您好!应交税费总账上是贷方余额7万多,可我们21年12月还有进项未抵扣的留底税额8万多,按理说总账上的余额应该是借方才对呀,而且余额也对不上,老师这是怎么回事呢?
答: 你好,同学 可以查看下以往每月缴纳增值税金额是否正确。 应交税费除了应交增值税还有其他应交税税费二级明细科目哦
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
留底退税分录这么做借:应收留抵税额退税款贷:应交税费—应交增值税—留抵税额退税借:银行存款,贷:应收留抵税额退税款。那未交增值税不是有余额
答: 你好,你的销项和进项未交增值税都是结转到转出未交增值税吗?







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