老师您好!应交税费总账上是贷方余额7万多,可我们21年12月还有进项未抵扣的留底税额8万多,按理说总账上的余额应该是借方才对呀,而且余额也对不上,老师这是怎么回事呢?
春花秋实
于2022-01-17 16:09 发布 599次浏览
- 送心意
乔乔老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-01-17 16:20
你好,同学
可以查看下以往每月缴纳增值税金额是否正确。
应交税费除了应交增值税还有其他应交税税费二级明细科目哦
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如果没有特殊情况,这两个数应该是相等的
2018-10-09 20:40:58

你好; 你是写负债表的话; 记入其他流动资产里面去
2023-07-04 17:29:37

你好,同学
可以查看下以往每月缴纳增值税金额是否正确。
应交税费除了应交增值税还有其他应交税税费二级明细科目哦
2022-01-17 16:20:03

查找原因。如果是当期不一致,分别查找销项和进项。一般销项问题不大,注意是否因为计入了未认证的增值税专业发票。如果原因不在当期,按照上述方便往前面找。
2019-04-18 11:08:44

你好,这个和应交税费--应交增值税税费(转出未交增值税)的借方余额是留抵税额是相符的,
2021-06-28 16:08:20
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春花秋实 追问
2022-01-17 17:26
乔乔老师 解答
2022-01-17 17:34