老师 去年有一笔工资没有计提 我今年做了借管理费用工资 贷应付职工薪酬 (即没有通过以前年度损益调整科目) 因为报表交给总部了不好改 这样做会有什么影响?
可乐加番茄
于2017-06-30 00:39 发布 831次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-06-30 00:47
您好,金额不大的话,没事。
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直接做借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整
2019-12-03 09:31:50

你好!是下面2个分录了。
2019-02-22 14:31:26

是的 最后以前年度损益调整要转到未分配利润里面
2019-12-25 09:39:31

同学你好
多计提的你要冲减应该是
借应付职工薪酬
贷以前年度损益调整才对
2021-12-31 10:38:57

借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整,
2020-04-28 14:29:21
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