送心意

悠然老师01

职称高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2022-10-31 14:43

学员你好,把差额做一个分录
借*其他应收款4878.5+634.2=5512.7
贷*其他业务收入14704.15-9825.65=4878.5
应交税费1911.54-1277.34=634.2

 追问

2022-10-31 15:03

那应收账款和其他业务收入都不能再确认了 
人家不会再付这个款了 
再做坏账吗老师

悠然老师01 解答

2022-10-31 15:04

你发票开了多少哪

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相关问题讨论
你好,多计提的红冲之前的分录不变,金额是负数,如果是少提了,你补上就可以的。
2022-10-06 18:01:48
借:应交税费 贷:未分配利润
2022-05-23 15:34:41
那应收账款和其他业务收入都不能再确认了 人家不会再付这个款了 再做坏账吗老师
2022-10-31 15:03:38
那应该如何调呢,放在科目,如何分录,麻烦老师指导,夜深了,辛苦老师,明天再回复,感谢!
2024-07-14 01:00:13
嗯,我知道,现在是之前的账错了,还跨年了,我该怎么做呢
2023-08-12 14:19:32
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