送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2022-10-23 09:06

你好,借 固定资产-设备 3900+37.50+363+500+72  应交税费-应交增值税-进项税额 507 贷 银行存款 4444.5 原材料 363 库存商品 500 应付职工薪酬 72

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你好,借 固定资产-设备 3900%2B37.50%2B363%2B500%2B72  应交税费-应交增值税-进项税额 507 贷 银行存款 4444.5 原材料 363 库存商品 500 应付职工薪酬 72
2022-10-23 09:06:59
你好,同学,具体过程如下 借在建工程3900%2B37.5=3937.5 应交税费应交增值税507 贷银行存款3937.5%2B507=4444.5 借在建工程363%2B72=435 贷原材料363 应付职工薪酬72
2023-11-14 14:43:07
你好同学,请问需要咨询什么问题
2022-09-05 11:42:32
你好,同学 1.借,在建工程3900+37.5=3937.5 应交税费-增值税进项507 贷,银行存款4444.50
2022-04-10 17:20:09
您好,会计分录如下 借:在建工程3920 应交税费-应交增值税(进项税额)508.8 贷:银行存款4428.8 借:在建工程430 贷:原材料360 应付职工薪酬70 借:固定资产4350 贷:在建工程4350 当年计提折旧的计算是 4350*2/5/12*2=290 借:制造费用290 贷:累计折旧290
2022-04-30 08:18:33
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