送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-10-21 23:31

您好
借:预付账款-海南南光股份有限公司
贷:银行存款

上传图片  
相关问题讨论
您好 借:预付账款-海南南光股份有限公司 贷:银行存款
2022-10-21 23:31:43
预付账款肯定是你们给你们的供应商付钱。
2022-01-13 14:41:02
你好 预付账款借方余额100 应付帐款贷方余额500的吗 是的话 应付帐款贷方余额400 没有预付账款了
2021-10-02 12:35:21
您好,1、是不是大部分和供应商往来都挂应付账款,不是预付账款?--是的,挂应付账款科目。 2、两者又什么区别呢?--二者核算的范围不一样。您说的是和供应商的往来,是您公司要支付款项给供应商【未结算的部分】,所以要计入应付账款。实际提前预付的款项计入预付账款科目。实务中一般企业只选择应付账款科目核算,这是因为二者之间有科目重分类的性质。
2020-06-22 14:44:01
同学你好 你的问题是什么
2022-03-14 15:20:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...