送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-10-21 10:12

您好
按照发票上的不含税金额跟税额写分录就好了

 追问

2022-10-21 10:15

那到了交税时免税,直接按票上的税额做营业外收入吗?

 追问

2022-10-21 10:17

那样的话,就是要计提的税额和增值税申报表上的免税金额不一致

bamboo老师 解答

2022-10-21 10:19

交税时免税,直接按票上的税额做营业外收入 是的

 追问

2022-10-21 10:21

比如开票不含税金额10000,税率1%,税额是100,申报增值税的时候系统默认按3%计税,税额是300,这样免税额是300,这个200的差额要怎么做账

bamboo老师 解答

2022-10-21 10:23

200不需要做账啊 这个是申报系统没有调整 还是按照3%申报的
您做账只做100税金  9900是收入

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相关问题讨论
您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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