我们付款给对方,对方发票开少了100块,不肯退票也不肯退款也不愿补开, 这种情况那100块应该做什么科目呀?

Q
于2022-10-19 14:11 发布 946次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,你正常做账,没有发票的那100块钱,到时候调整就可以了。
2022-10-19 14:12:00
您好!这个你冲减之前支付的房租就好了
2022-04-11 10:18:32
1. 2022 年支付款项时
借:预付账款 ——A 供应商 35000贷:银行存款 35000
2. 设备验收入库(按暂估价值入账)
借:固定资产 ——XX 设备 50000(按双方确认的设备价值暂估)贷:预付账款 ——A 供应商 35000应付账款 ——A 供应商(尾款) 15000
2025-11-11 09:21:31
同学,你好,按照198入账,2元入营业外
2024-08-07 15:02:45
你好,多付的2直接计入营业外支出
2024-08-07 15:00:52
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