送心意

家权老师

职称税务师

2022-10-19 11:07

理残值
借:固定资产清理200万
      累计折旧100
贷:固定资产300
支付清理费用
借:固定资产清理2
  应交税费-增值税-进项0.12
贷:银行存款2.12
借:原材料6
贷:固定资产清理6
借:银行存款100
贷:固定资产清理100     
结转清理余额
借:资产处置损益96
贷:固定资产清理 200+2-6-100

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理残值 借:固定资产清理200万       累计折旧100 贷:固定资产300 支付清理费用 借:固定资产清理2   应交税费-增值税-进项0.12 贷:银行存款2.12 借:原材料6 贷:固定资产清理6 借:银行存款100 贷:固定资产清理100      结转清理余额 借:资产处置损益96 贷:固定资产清理 200%2B2-6-100
2022-10-19 11:07:38
您好,借:销售费用广宣费2,应交税金-应交增值税(进项税额)0.12贷:银行存款2.12
2022-11-13 22:55:33
同学你好,你的理解是正确的
2021-10-24 08:26:26
你好;   12月暂估了。 次年汇算之前取得合理发票都可以税前扣除的 ; 你 1月 收到做 :借进项税 贷利润分配-未分配利润    ; 你们金额大不大  
2022-01-13 09:56:57
你好,借原材料130000/13%%2B1000000%2B7000%2B10000 应交税费--增值税--进项税130000%2B9000 贷银行存款130000/13%%2B1000000%2B7000%2B10000%2B130000%2B9000
2021-11-14 17:29:54
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