送心意

大海老师

职称中级会计师,税务师

2022-03-01 13:28

你好,分录如下

1、借:固定资产 50100
            应交税费-应交增值税(进项税额)6200
          贷:银行存款 56300
2、借:固定资产清理 5100
            固定资产减值准备 5000
            累计折旧40000
           贷:固定资产 50100
3、借:固定资产清理200
         贷:库存现金200
4、借:营业外支出5300
          贷:固定资产清理5300

听话的鞋垫 追问

2022-03-01 16:59

如果没有期末结算业务是不是第四条就可以不写

大海老师 解答

2022-03-01 17:02

是的,第四条可以不写

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您好,借:销售费用广宣费2,应交税金-应交增值税(进项税额)0.12贷:银行存款2.12
2022-11-13 22:55:33
你好,分录如下 1、借:固定资产 50100             应交税费-应交增值税(进项税额)6200           贷:银行存款 56300 2、借:固定资产清理 5100             固定资产减值准备 5000             累计折旧40000            贷:固定资产 50100 3、借:固定资产清理200          贷:库存现金200 4、借:营业外支出5300           贷:固定资产清理5300
2022-03-01 13:28:02
借管理费用广告费 贷银行存款
2022-04-17 17:30:28
你好,借原材料130000/13%%2B1000000%2B7000%2B10000 应交税费--增值税--进项税130000%2B9000 贷银行存款130000/13%%2B1000000%2B7000%2B10000%2B130000%2B9000
2021-11-14 17:29:54
你好,办公用品的普票不可以抵扣的
2020-01-01 23:52:26
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