送心意

朴老师

职称会计师

2022-10-17 15:02

同学你好
对的
是这样的

微信用户 追问

2022-10-17 15:08

老师,能不能这样处理,这个月做了暂估,跨月了发票没到一直不管,等到几个月后发票到了再冲回,然后再根据发票做一张蓝字凭证,也就是说中间没到的发票这几个月这就要管暂估的事

朴老师 解答

2022-10-17 15:13

同学你好

这个可以
只要汇算清缴之前来发票就可以

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相关问题讨论
同学你好 对的 是这样的
2022-10-17 15:02:14
你好,学员 先暂估,然后冲回暂估,按照发票重新做账的
2023-09-14 11:01:20
不用冲回,可以把这部分归入未结费用中。如果要跨月,可以在月底再暂估这部分费用,但是前提是确定会到账,而且不得超过当期结转未结费用的最大限额。
2023-03-17 13:24:57
学员您好,冲回只有收到发票才可以
2022-03-30 09:36:22
是的可以这样处理的可以。
2024-02-18 14:14:20
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