送心意

家权老师

职称税务师

2022-10-14 10:13

嗯呢,可预提的哈,嗯嗯

上传图片  
相关问题讨论
嗯呢,可预提的哈,嗯嗯
2022-10-14 10:13:27
你好,企业年末未付款未到票的费用,如果是旧准则的时候,可以先做如下分录: 借:成本费用科目(根据受益对象确认), 贷:其他应付款。 2、等企业收到发票,实际支付的时候,其相关分录如下: 借:其他应付款, 贷:银行存款。 根据新会计准则的资产负债表观的要求,当实际发生上述费用时,可一次生计人相关成本及损益,不再进行预提。
2023-12-28 12:48:41
对的是的是这么做的,是这么理解的。
2022-04-06 18:11:43
你好 可以的,这个等到发票到了再进行结转的
2022-04-06 11:38:32
这个不能代付,代付属于虚开增值税专用发票,必须本公司支付。可以找其他公司借款处理。收到款后再支付货款。
2020-06-28 23:52:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...