送心意

家权老师

职称税务师

2022-10-14 10:13

嗯呢,可预提的哈,嗯嗯

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嗯呢,可预提的哈,嗯嗯
2022-10-14 10:13:27
你好,企业年末未付款未到票的费用,如果是旧准则的时候,可以先做如下分录: 借:成本费用科目(根据受益对象确认), 贷:其他应付款。 2、等企业收到发票,实际支付的时候,其相关分录如下: 借:其他应付款, 贷:银行存款。 根据新会计准则的资产负债表观的要求,当实际发生上述费用时,可一次生计人相关成本及损益,不再进行预提。
2023-12-28 12:48:41
这个需要看这个费用是不是2月发生,有白条证明是2月发生这个才可以做2月账上
2020-03-10 11:24:00
对的是的是这么做的,是这么理解的。
2022-04-06 18:11:43
你好 可以的,这个等到发票到了再进行结转的
2022-04-06 11:38:32
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