- 送心意
家权老师
职称: 税务师
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嗯呢,可预提的哈,嗯嗯
2022-10-14 10:13:27
你好,企业年末未付款未到票的费用,如果是旧准则的时候,可以先做如下分录:
借:成本费用科目(根据受益对象确认),
贷:其他应付款。
2、等企业收到发票,实际支付的时候,其相关分录如下:
借:其他应付款,
贷:银行存款。
根据新会计准则的资产负债表观的要求,当实际发生上述费用时,可一次生计人相关成本及损益,不再进行预提。
2023-12-28 12:48:41
对的是的是这么做的,是这么理解的。
2022-04-06 18:11:43
你好
可以的,这个等到发票到了再进行结转的
2022-04-06 11:38:32
这个不能代付,代付属于虚开增值税专用发票,必须本公司支付。可以找其他公司借款处理。收到款后再支付货款。
2020-06-28 23:52:35
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