老师,9月份的社保,计提了,没交,我怎么做分录呢,借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保,就这样就可以了对吧,等到10月份缴纳的时候,应付职工薪酬-社保,贷:银行存款,这样做对吗

实操学堂
于2022-10-13 10:07 发布 1271次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-12-23 18:59:31
你好,按照第一种做法的。
2024-07-08 15:51:09
你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28
你好可以的,操作没问题。
2024-01-11 11:22:20
您好,扣费的时候是借 应付职工薪酬 贷 银行存款额
2022-07-05 16:32:35
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