2月份发放1月份的工资。把员工的个人所得税从工 问
同学你好。个税多扣了。假如应发工资正确的话。 那么。多扣的部分 要退给员工。 借 应交税费应交个人所得税 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 答
企业减资第一步是需要去做公示。对吗 问
您好,是的,先公示,再减资 答
老师,我们1月份买了一台设备,记入了固定资产,这个月 问
您好,直接冲固定资产 借:其他应付款 贷:固定资产 答
医药公司,有资质,主要的业务模式是将很多经销商作 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
辛苦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

和其他公司合作经营一个业务,收入分成,收入我们公司收了,然后我们付分成给他们公司,他们要开发票来,那这个开票开什么内容,他们能不能开发票?
答: 分成按服务发票开就是了
和其他公司合作经营一个业务,收入分成,收入我们公司收了,然后我们付分成给他们公司,他们要开发票来,那这个开票开什么内容,他们能不能开发票?
答: 你好,你们开出去的是什么业务的,开一个只要你待会儿能用的上的就可以了,如果对方不开发票,你正常支付,你这个没法抵扣所得税的,你得多交税了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们与B公司合作,我们提供场地,他们提供人员,按季度他们给我保底分成,我们需要给他开具什么内容的发票?B公司负责收款和运营,我们只提供场地
答: 同学你好 做工资还是什么
我们公司与其他个人共用一个电表,然后电力局开票全开给我们公司了,然后个人不需要我们开票给他,在税务上已经对这部分税金做进项转出了,那账务上做营业外收入不做收入申报可以吗?
我们跟另一个公司,一开始他们公司没钱没法生产,我们就借钱给他们生产,然后我就计入其他应收款了,现在他们生产了产品卖给我们,给我们开了发票,我们能收到发票直接冲其他应收款吗?还是得入应付账款里啊?
我们主要主营业务收入是建筑服务*开发费,还有一个是开发费,我们主要够买辅材就行了,其他都不用我们承担,主材有我们合作公司承担,然后发票我们也都是开具给我们合作公司,我们分录怎么做
我们公司是个劳务公司,跟我们合作的另外一个劳务公司,把他的一个员工的社保让我公司代交,费用他们那边支付,现在他们要让我公司给开票.那开票内容写什么呢?





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