老师,我是一般纳税人建筑公司,我们有一般计税和简易计税。请问我们这个月销售开具9%专票含税1090万,3%专票含税515万,我们取得了进项发票9%872万,进项发票劳务3%309万。异地预缴(劳务分包)增值税15万。请您帮我计算一下这个月应该缴纳的增值税?感谢好评
鱼
于2022-10-13 09:14 发布 1178次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-10-13 09:24
这个月应该缴纳的增值税=1090/1.09*0.09+515/1.03*0.03-872/1.09*0.09+309/1.03*0.03=42
扣除预交15万,应交=42-15=27
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扣除预交15万,应交=42-15=27
2022-10-13 09:24:58
你好,一般纳税人外购材料自建办公楼,取得的增值税专用发票,进项税额是能抵扣的,不需要做进项税额转出处理。
2022-02-28 13:47:48
学员您好,开票首先要遵循的就是三流合一的原则,就是资金流、货流、票流一致,然后你个体户和一般纳税人公司谁开其实没区别,因为都是你自己开票交税,然后下家拿去抵扣专票,无非是谁开票更合理更具有商业实质一些
2022-01-16 16:54:36
同学你好
这个可以一般计税项目抵扣
2023-12-05 16:32:15
您好,一般纳税人建筑服务是9%。
2022-04-26 09:39:53
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