送心意

家权老师

职称税务师

2022-10-11 15:17

你的意思是人员不是长期在那里?

优雅的柚子 追问

2022-10-11 15:21

长期在异地项目那边,一年不回来总公司两次

家权老师 解答

2022-10-11 15:27

这个项目是干嘛的?工地还是?

优雅的柚子 追问

2022-10-11 16:04

谢谢老师,我们工地的。我们是建筑公司

家权老师 解答

2022-10-11 16:09

那就直接计入工地项目的间接费用

优雅的柚子 追问

2022-10-11 16:10

异地有项目,长期外派人员在那边,就是有个分公司,但是发票都统一寄过来总公司这边做账,销项票也是总公司这边开的。

家权老师 解答

2022-10-11 16:15

那就计入差旅费就是了哈

上传图片  
相关问题讨论
你好 按实际 申报 比如福利 没有车单位做车的费用不行 不合理 记福利行
2019-05-30 10:40:26
不是运输企业,直接计入“管理费用——汽车费”等类似科目
2017-06-09 16:10:29
要签订租车合同代开租车发票就可以列支
2016-07-05 12:17:25
报销费用是不需要缴纳个税的
2020-12-28 15:05:15
同学,你好,都不可以入账。
2020-11-25 11:11:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包

    你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报

  • 老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利

    你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是

  • 对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目

    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...