送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-10-10 11:34

你好,借银行存款贷营业外收入,或者是借银行存款贷应付职工薪酬,社保借应付职工薪酬,社保贷管理费用等,需要分具体的部门。

芣説芣想芣惦汜 追问

2022-10-10 11:38

我们做账的时候是放在了管理费用-社保,退费不是把这个做在贷方,借方银行存款就可以了吗,主要分部门1-8我怎么分配。每个月都是只退2千多,我需要知道退的是那部分的险种

郭老师 解答

2022-10-10 11:39

你好,这个是费率降低退回来的
一般退回的是1%。

郭老师 解答

2022-10-10 11:39

如果你不想区分的话,你可以忽略。都做到管理费用。

上传图片  
相关问题讨论
你好,都是损益类科目,没法调账的了,除非直接更正去年的原始凭证
2023-12-12 09:49:08
你好是的,是这么做的。
2021-02-04 10:13:03
你好,9月做支付分录就可以,不需要结转
2020-12-28 11:27:07
同学你好,可以计入的;
2020-10-12 13:47:35
单位负担的管理费用-社保
2019-05-23 08:59:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...