- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
没有销项税额 暂时不做抵扣处理的
借:管理费用-办公费
贷;银行存款
后期需要抵扣的时候
借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字
借:管理费用-办公费 借方红字
2022-10-08 21:32:07
发票金额100
税额3
借库存商品103-9
应交税费、应交增值税进项9
贷银行103
2023-03-24 10:45:31
你好; 发票 是丢失了吗? 怎么会收不到 ; 是后期会受到吗 ; 这样好判断科目
2022-06-06 10:22:25
你好; 之前进项税你有做勾选没有 ; 做进项税借方科目挂着了吗
2023-07-17 11:17:05
1、补交上年度的增值税会计分录的做法为:
一、本年度正常的补缴增值税,会计分录:
借:应交税金--应交增值税
贷:银行存款等
二、以前年度查账补交,查补增值税会计分录:
1、计提
借:以前年度损益调整
贷:应交税费--增值税检查调整
2、查补转出
借:应交税费--增值税检查调整
贷:应交税费--未交增值税
3、补交增值税
借:应交税费--未交增值税
贷:银行存款
4、结转损益调整
借:利润分配--未分配利润
贷:以前年度损益调整
2019-12-13 16:19:43
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