送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-10-08 21:32

您好
没有销项税额 暂时不做抵扣处理的
借:管理费用-办公费
贷;银行存款
后期需要抵扣的时候
借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字
借:管理费用-办公费 借方红字

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您好 没有销项税额 暂时不做抵扣处理的 借:管理费用-办公费 贷;银行存款 后期需要抵扣的时候 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字 借:管理费用-办公费 借方红字
2022-10-08 21:32:07
发票金额100 税额3 借库存商品103-9 应交税费、应交增值税进项9 贷银行103
2023-03-24 10:45:31
你好; 发票 是丢失了吗?   怎么会收不到  ; 是后期会受到吗 ; 这样好判断科目   
2022-06-06 10:22:25
你好; 之前进项税你有做勾选没有 ; 做进项税借方科目挂着了吗  
2023-07-17 11:17:05
1、补交上年度的增值税会计分录的做法为: 一、本年度正常的补缴增值税,会计分录: 借:应交税金--应交增值税 贷:银行存款等 二、以前年度查账补交,查补增值税会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 贷:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019-12-13 16:19:43
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