送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-06-22 14:42

还想问一下,当月进项票在国税局认证完后,没有销项,次月报税的时候就先不管它是吗?

温暖如玉 追问

2017-06-22 18:39

老师,我遇到了问题,前面的会计把进项票去国税局认证过了,可是在报税时进项税表里我没有填报,因为我们财务交接时的疏忽,现在发现了这个问题,那我在报6月份增值税的时候再填报可以吗?如果不可以怎么补救呢?

温暖如玉 追问

2017-06-23 14:19

我是要等下个月申报期去国税局大厅申请重新申报那个月的报表吗?我去国税局申请重新申报要给税务局提供什么资料啊?谢谢老师

宋生老师 解答

2017-06-22 14:24

您好!可以抵扣的。不用单独做分录。

宋生老师 解答

2017-06-22 14:44

您好!是的。先放在那里就可以了

宋生老师 解答

2017-06-23 08:24

您好!你重新申报那个月的报表就可以了。

宋生老师 解答

2017-06-23 14:20

您好!不是的,是现在去申报之前那个错误的。一般有申报表就可以了。

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相关问题讨论
您好!可以抵扣的。不用单独做分录。
2017-06-22 14:24:27
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-07-07 10:57:06
你好,只有通过勾选认证平台的才可以在7月份认证抵扣6月份的税款 去国税认证是无法实现这样抵扣的
2018-07-10 08:38:31
您好 就是销售开具的发票 大于收到的发票
2019-06-12 09:36:32
12月11日并补交了税款税局说要做进项转出,这个会计分录该怎么做呢?
2018-12-14 10:13:22
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