送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2022-10-05 18:34

同学,你好

恩恩,是的

言诺 追问

2022-10-05 18:36

好的,是之前没发工资的每个月都做体现,然后又另外计提本月工资和社保,又是单独做,对吧

小菲老师 解答

2022-10-05 18:37

同学,你好

恩恩,是的

言诺 追问

2022-10-05 22:56

老师,我们公司是7.29才有工程款打进公司公账,然后发了前两个月的员工工资,7月份,员工工资还是做管理费用-开办费吗?8月份以后我才统一做管理费用-对应二级科目,对吗

小菲老师 解答

2022-10-06 06:10

同学,你好
嗯嗯,是的

上传图片  
相关问题讨论
同学你好,你这个如果是本身他们就没有工资,只是账上计提了,最好是把计提的分录冲掉哈,你把他们转到其他应付款,你在汇算清缴前没有发放下去,还是要填增的,这个工资不能税前扣除,而且你放其他应付款和放在应付职工薪酬是一样的哈
2022-01-19 01:53:12
是不是吧没有发放的工资,转入了其他应付款
2021-12-23 10:33:08
需要给股东开个收据,后续要归还的。
2021-11-06 17:24:06
您好,同学,一般情况下走其他应付款科目。
2021-09-24 07:41:16
你好,是的,以上处理是正确的
2021-08-19 15:18:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...