送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2022-10-05 18:34

同学,你好

恩恩,是的

言诺 追问

2022-10-05 18:36

好的,是之前没发工资的每个月都做体现,然后又另外计提本月工资和社保,又是单独做,对吧

小菲老师 解答

2022-10-05 18:37

同学,你好

恩恩,是的

言诺 追问

2022-10-05 22:56

老师,我们公司是7.29才有工程款打进公司公账,然后发了前两个月的员工工资,7月份,员工工资还是做管理费用-开办费吗?8月份以后我才统一做管理费用-对应二级科目,对吗

小菲老师 解答

2022-10-06 06:10

同学,你好
嗯嗯,是的

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相关问题讨论
你好!记入应付职工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10
你好 不支付了 借其他应付款贷营业外收入核算的 。 你这个应付职工薪酬 怎么还有其他应付款 你具体描述下具体业务
2020-07-14 15:33:39
您好 单位承担就用应付职工薪酬核算 员工自己承担就用其他应付款核算
2020-06-17 12:31:59
你好,根据你的描述,是这样做分录的 
2022-04-08 11:56:59
你好,不需要,直接在应付职工薪酬贷方余额挂账就是了。
2022-01-06 21:00:50
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