老师,例如3月份工资计提了,但4月也未发放,需要做分录提现出来吗?借:应付职工薪酬-应付工资,贷:其他应付款-XX员工个人部分,然后5.6也没发,一直到7月份才补发3.4.5月份的工资,这几个月,每月都需要做一笔分录提现,未发吗
言诺
于2022-10-05 18:30 发布 604次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-10-05 18:34
同学,你好
恩恩,是的
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你好!记入应付职工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10
你好 不支付了 借其他应付款贷营业外收入核算的 。 你这个应付职工薪酬 怎么还有其他应付款 你具体描述下具体业务
2020-07-14 15:33:39
您好
单位承担就用应付职工薪酬核算 员工自己承担就用其他应付款核算
2020-06-17 12:31:59
你好,根据你的描述,是这样做分录的
2022-04-08 11:56:59
你好,不需要,直接在应付职工薪酬贷方余额挂账就是了。
2022-01-06 21:00:50
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