送心意

朴老师

职称会计师

2022-09-27 11:08

同学你好
反结账就可以了

朴老师 解答

2022-09-27 11:08

同学你好
最好的办法是在这个月做调整

熙澄贝贝儿 追问

2022-09-27 11:10

当时没票,着急出具报表,我把办公费做成招待费用了,账票对不上,是怎么操作啊?

朴老师 解答

2022-09-27 11:15

同学你好
冲减了再重新做

熙澄贝贝儿 追问

2022-09-27 11:31

好的,谢谢老师!

朴老师 解答

2022-09-27 11:35

同学你好
满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
选第2个选项,改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23
点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账了。 反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 。 反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好,先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05
您好,再反过账,反审核,之后就可以反结转了。
2017-10-13 11:33:26
你好,同学。你反结转后,再正常结转 就是了
2019-10-23 21:25:21
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