送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-20 15:54

销售方

花间 追问

2017-06-20 16:04

老师,跨年了也是这么处理吗?

邹老师 解答

2017-06-20 15:52

你好,你是销售方还是购货方

邹老师 解答

2017-06-20 15:55

借;应收账款    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额) 
红字发票 
借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目 
正确的 
借;应收账款    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额)

邹老师 解答

2017-06-20 16:06

你好,是的

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相关问题讨论
同学你好 红字发票的处理是如何做的;
2021-04-06 14:21:37
销货方也做销售的和结转成本的红字分录
2015-11-20 16:37:52
你们是销售方么,科目不变数字是负数
2019-04-18 09:49:15
您好,收到红字发票,借:库存商品等科目,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:应付账款等科目,负数。在增值税申报表中填写到进项负数即可。
2017-09-02 15:13:17
您好!你之前开的错误的发票,是怎么做分录的,开红字发票就一样的分录,只是金额写负数
2018-08-27 10:27:41
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