- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
同学你好,具体提示什么呢,麻烦你截图看看,以方便老师理解和解答,谢谢。
2022-09-24 17:20:44
您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?
2022-09-18 22:37:05
你先要确定本次审计包含的工作内容,做好初步的审计底稿,至于表格的格式内容,如果是类似固定资产、存货这类资产的盘点工作,网上有很多相关的表格下载的
2024-03-21 11:08:06
同学,你好
要看对方公司是一般纳税人还是小规模纳税人
2022-03-14 11:00:27
政府审计:政府部门会对企业的财务状况进行审计,检查是否存在偷税漏税的行为以及是否有违反税收法规的情况。如果发现有上述问题,政府部门会根据情况给予相应的处理意见和建议。
内部审计:企业应当通过设立内部审计机构,定期对内部财务状况进行审计,以发现偷税漏税行为并采取纠正措施,以保证企业的财务状况的合规性和完整性。
注册会计师审计:注册会计师考试的报名时间为2023年4月6号-4月28号,缴费时间为2023年6月15日-6月30日,考试时间为2023年8月25日-8月27日,领取时间预计为2024年11月。注册会计师审计是对企业财务状况的全面审计,可以发现偷税漏税行为,并及时提出合理的处理意见和建议。
拓展知识:审计是企业进行财务核算和评估的重要手段,也是控制欺诈行为和发现问题的一种重要方法。因此,企业应该定期对企业内部财务状况进行审计,有效地保护企业的财务安全,避免发生偷税漏税行为。
2023-03-14 18:27:33
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