实务:在合并报表抵消分录里,在什么情况下会用到资 问
同学,你好 涉及固定资产、无形资产的时候,会资产处置损益。 若涉及存货、应收账款等,通常使用“营业收入”营业成本 答
@郭老师,追问次数用完,这样会不会来不及到时候,啥准 问
只要不耽误出口报关就可以的。 答
@郭老师,追问次数用完,怎么试,都说没有了,我不知道账 问
用法人的信息注册不是 不是让你登录 答
工厂制造企业,工人是计件的,核算成本时按这个计件 问
你好 生产成本里面继续挂着的 答
老师,我7月份收到一个专票,已入账,并且已抵扣,8月份 问
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数 答

老师,分公司要注销,往来科目的余额都要转至总公司,怎么做账啊
答: 你好,具体的是哪一个科目?
我们在外地设立了一家分公司,独立核税,只是为员工缴纳异地社保,薪资在总公司发放,个税也在总公司,每个月总公司往分公司打一笔社保款去缴纳员工异地社保,挂往来科目,分公司没有收入也不会打款回总公司,这个往来科目余额越来越多,需要如何处理这个账目?
答: 你好,同学。 你这不转回总公司?那你这就没办法 平账的啊
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
分公司和总公司往来账的余额是不是每个科目都有余额
答: 您好,不是的,最好归入一个科目处理。我公司记入其他应收款或者其他应付款处理的。


郭老师 解答
2022-09-22 16:26