送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-09-18 10:58

同学您好,1、结转时:

借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)

贷:应交税费-未交增值税

2、下月交纳时:

借:应交税费-未交增值税

贷:银行存款

3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 :

借:应交税费—应交增值税(已交税金)

贷:银行存款

4、月末结转:

借:应交税费-未交增值税

贷:应交税费—应交增值税(已交税金)

大姐 追问

2022-09-18 11:08

这是我纠正的分录,进项与销项哪儿没问题,但是平时会遇到会有其他税,这样该如何做啊

易 老师 解答

2022-09-18 11:19

您一些处理是没必要的多余的,可能是误会了这个科目,应交税费是负债科目,不是损益科目,不存在结转的事情,您先看老师的分录

大姐 追问

2022-09-18 11:40

能根据我冲红的科目帮我纠正一下做一个对的给我看吗?

易 老师 解答

2022-09-18 11:44

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 你好;                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
对的,是的,是这么做的。
2022-09-15 16:16:24
同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
你好,你的具体问题是什么这里
2024-03-18 11:06:41
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