年底有结转长期待摊费用-待抵扣进项税额 一月份收到发票 应该怎么入账

学堂用户gececw
于2022-09-15 15:04 发布 957次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
首先说您这个科目是不对的。然后现在是认证了吗?
2022-09-15 15:06:53
您好
借:银行存款
贷:长期待摊费用
2021-03-13 15:19:05
你好,可以将两笔费用合起来摊到管理费用
2020-01-11 07:50:45
费用已实际发生且金额能可靠计量时,即便部分发票未取得,也可转入长期待摊费用摊销;若因发票未取得致金额无法准确确定,则不能转入摊销。同时,企业应尽快取得发票,并在报表附注中对未取得发票情况适当披露。
2025-04-14 13:57:44
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待抵扣。
2022-01-04 17:42:57
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