送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-09-13 16:42

你好,这些具体的是什么业务的?

郭老师 解答

2022-09-13 16:42

就是你的进项当时分录怎么做的。

奥利奥 追问

2022-09-13 17:02

有好多,有买材料的还有快递费办公费,都已经跨年了的

郭老师 解答

2022-09-13 17:05

你好,直接做到今年不修改汇算清交的借原材料、管理费用等,贷应交税费、应交增值税进项转出。

上传图片  
相关问题讨论
你好,学员,实务中没有转出留抵进项税额
2022-03-12 19:17:07
同学您好,可以这么写分录 借:其他应收款 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2022-04-26 14:52:15
为啥进项留底要进项转出呢?
2024-03-04 14:14:04
借银行存款,贷进项税额转出。
2022-05-24 16:49:35
你好 进项税额转出,抵扣了不应当抵扣的进项税额,就需要做转出处理(比如福利费的发票认证抵扣了) 留抵税额:进项大于销项的情况下,就会形成留抵税额 
2022-01-05 18:47:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...