- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你好
那么这个是打包的,要按照固定资产的
借:银行存款
累计摊销
贷:固定资产清理
无形资产
2022-09-12 09:45:08

您好,支付房租时,借;预付账款,贷;现金或者银行存款。拿不到发票,根据合同金额暂估处理,借;长期待摊费用-租赁费,贷;应付账款-暂估款。摊销时,借;管理费用-长期待摊费用摊销,贷;长期待摊费用-租赁费。
2017-12-14 20:12:07

借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
借:主营业务成本
借:应交税费-应交增值税-销售税额抵减
贷:银行存款
2020-04-14 21:28:08

本公司是房地产代理公司,本月开出发票,未收到款项,请各位帮我看看一下分录做的正不正确?
① 开出发票会计分录:
借:应收账款-XXX公司
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税销项税
②收到款项会计分录:
借:银行存款
贷:应收账款-XX公司
2015-12-16 10:33:28

您好,你公司开出的发票对方没有做账,要问对方当初是怎么做账的,是借预付贷银行,现在就借成本费用贷预付。
2019-12-13 16:54:45
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