送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-05-30 11:00

你好,你们是施工企业,借应收账款,贷工程结算,应交税费--应交增值税

追问

2020-05-30 11:01

老师,结转成本的时候怎么结转啊

庄老师 解答

2020-05-30 11:03

你好,借主营业务成本,贷银行存款,应付职工薪酬

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相关问题讨论
你好,你们是施工企业,借应收账款,贷工程结算,应交税费--应交增值税
2020-05-30 11:00:27
你好,你单位是提供工程施工服务的一方,还是接受工程施工服务的一方?
2020-06-29 10:05:53
借应收账款贷主营业务收入应交税费
2017-05-24 09:55:56
您好同学 开出发票款没到,分录搞要一般是写没有收款,分录就是应收账款 ,收到款项后再写收回货款,再由应收账款冲银行存款
2019-11-11 10:53:06
开出发票确认工程结算,收到工程款冲你的应收账款。 挂靠 你是按自有工程处理。
2019-09-18 21:34:21
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