老师好,我前几个月有发票红冲重开了,红冲的凭证当时是银行转账来的,我冲销时是跟原来的一样做吗?本月再重开,还开银行存款?这样做可以吗?

陈洋
于2022-09-09 11:22 发布 853次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,把银行存款改成一个往来科目就可以的。红冲之前的,然后再做发票。
2022-09-09 11:25:30
你好,是什么原因导致有2000的差额呢
2022-01-15 10:12:10
您好,这个的话,可以这样红冲的,能这样
2024-07-03 15:02:58
根据您提供的信息,以下是银行存款余额调节表的编制:
项目企业银行存款日记账余额银行对账单余额调节后余额A270415270%2B300-225=345B
20345-20=325C240
325%2B240=565D
300565%2B300=865
调节后余额:865万元。
请注意,该调节表只是为了核对未达账项,并确保企业银行存款日记账与银行对账单余额相符。在实际工作中,需要根据具体情况进行调整和修正。
2023-10-08 09:18:42
你好,外账必须和银行对账单一致的,如果没有收到票据,可以做预收或者预付
2021-03-19 11:20:18
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