送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-09-06 15:19

你好,不需要转的,它直接自动能抵消,因为所有的这些都在应交税费这个大科目里。

Magnolia-Alan 追问

2022-09-06 15:21

申报系统不用,账务系统也不用做吗?

Magnolia-Alan 追问

2022-09-06 15:22

我做增值税计提的时候,分录要显示的吧?老师

Magnolia-Alan 追问

2022-09-06 15:23

借:销项,
贷:进项,
留底我就不清楚了

李霞老师 解答

2022-09-06 15:25

您好,您不是说已经把留底税额已经做了提现了吗?在之前的时候,所以这个月你不需要再做凭证的,因为所有的二级科目,三级科目都在应交税费这个大科目里。要不然你就把你上个月怎么做的凭证发给我,我接着再重新给你做一个。

Magnolia-Alan 追问

2022-09-06 15:27

借:销,
借:应交税费-未交增值税(上期转出的留底)
贷:进,

李霞老师 解答

2022-09-06 15:28

您好,首先您这笔凭证就做错了,正常应该是
借应交税费应交增值税销项税额,借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费应交增值税进项税额。

李霞老师 解答

2022-09-06 15:28

然后这个月有留底税额的话,您继续这样做就可以。

Magnolia-Alan 追问

2022-09-06 15:28

然后,这个月我需要交增值税了,

Magnolia-Alan 追问

2022-09-06 15:31

然后,这个月,我想这么做,但是,怕错了,老师你帮我看看
借:销
贷:进-留底数
借:进-留底说
贷:应交税费-未交增值税(上月留底)

李霞老师 解答

2022-09-06 15:32

也做的不对,你看我给你发的那个凭证,留底税额需要计入转出未交增值税的。

Magnolia-Alan 追问

2022-09-06 15:35

我看到,之前的都做错了,我现在改,会不会不好,要不要年底在调整

李霞老师 解答

2022-09-06 15:39

您好,您现在调一笔就行,把你做错的科目转到应交税费,应交增值税,转出未交增值税里面就行反方向转。如果感觉乱的话,直接月年底的时候再转吧,要不然现在再转迷糊了。

Magnolia-Alan 追问

2022-09-06 15:42

好的,谢谢老师答复,我先理理,按老师的思路来,

Magnolia-Alan 追问

2022-09-06 15:44

不然,以后又得更乱了
我先借:转出未交增值税,
贷:应交税费-未交增值税
借:销
贷:转出未交增值税(这是本月应抵消的销项),老师,这样可以吗?

李霞老师 解答

2022-09-06 15:47

你好同学,我再给您重复说一遍,您就按我说的凭证做一笔就行,只要是在有留底税额了,你就不要再还是这样做,还是继续这样做凭证,直到你缴纳税款的时候,需要计提的时候,你才再
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费未交增值税,才能牵扯到这个未交增值税。

Magnolia-Alan 追问

2022-09-06 15:49

我这个月就是计提的时候需要缴税了,想把这个留底用了,老师

李霞老师 解答

2022-09-06 15:55

计提的时候,你就按照计提的那个凭证做吧,我刚发给你了。

Magnolia-Alan 追问

2022-09-06 16:00

好的,谢谢老师答复!

李霞老师 解答

2022-09-06 16:03

祝您生活愉快开心快乐

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