送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-09-05 10:08

你好,直接在这个月计提,然后支付。

郭老师 解答

2022-09-05 10:08

借管理费用工资贷应付职工薪酬工资,
借应付职工薪酬工资贷银行存款。

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相关问题讨论
你好,直接在这个月计提,然后支付。
2022-09-05 10:08:47
您好, (1)计提工资时:   借:销售费用—工资     销售费用—社会保险费及公积金(公司承担部分)     贷:应付职工薪酬—工资       应付职工薪酬—社会保险费及公积金(公司承担部分)   (2)发放工资时:   借:应付职工薪酬—工资     贷:银行存款       应交税费—应交个人所得税       其他应收款—社会保险费及公积金(员工承担部分)   (3)缴纳社保及个税时:   借:应付职工薪酬—社会保险费及公积金(公司承担部分)     其他应收款—社会保险费及公积金(员工承担部分)     应交税费—应交个人所得税     贷:银行存款
2022-08-11 11:15:34
只能暂时不入账,计入预付账款
2020-06-11 11:42:08
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-08-10 21:15:31
同学你好!工资的话   都是先计提  然后发放呀 7月没计提分录的话  可以在8月份补做的 借:管理费用等      贷:应付职工薪酬
2021-09-16 20:28:15
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