董老师,您现在在线吗? 问
朋友您好,真巧,这个题正好是我回答了 答
老师我支付了一笔应付帐款,一笔安装费用20000元,请 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,利润表里的主营业务成本可以为负数吗?比如去 问
可以。 主营业务成本完全可以出现负数,最常见的就是: 今年冲减以前年度多暂估的成本,导致本期成本冲回>当期发生成本。 只要是真实业务、有依据、凭证齐全,税务和审计都认可,不属于异常 答
个税申报15日申报算逾期不 问
你好,不算预期,只要15号24点之前就可以啦 答
小规模纳税人开具的1%专票需要填报附列资料(一)吗? 问
不需要的,只填减免税明细表 答

员工报销的暖气费,取得增值税专用发票,进项税额能不能抵扣
答: 您好,这个是不能抵扣的哈
外购电暖器30台发放给给职工,取得的增值税专用发票上注明的价款为6000元,增值税税额为780元,以银行存款支付了购买电暖气的加款和增值税进项税额,增值税专用发票尚未经税务机关认证(编制购入,认证,确认,发放的会计分录
答: 借库存商品6000 应交税费待认证进项税额780 贷银行存款6780
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
(2)购进原材料,取得增值税专用发票上注明增值税39000元,支付运输企业(增值税- -般纳税人)不含税运输费10000元,取得增值税专用发票。 分析计算增值税的进项税额或不可抵扣的进项税额
答: 算增值税的进项税额=39000%2B10000*0.09=39900
用于员工福利、招待费的增值税专票进项税额不能抵扣,那么这进项税额是直接加在管理费用还是需要还计提增值税专票进项税额,专票待税务局审后再进项税额转出?
公司3.8给女员工买的礼品,开的专票,做借管理费用福利费和增值税进项税,然后把这张发票认证后做进项税额转出,借增值税进项税额转出,贷增值税未交增值税可以吗









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学堂用户26xmc7 追问
2022-09-03 17:45
学堂用户26xmc7 追问
2022-09-03 17:48
小锁老师 解答
2022-09-03 17:54
学堂用户26xmc7 追问
2022-09-03 18:18
小锁老师 解答
2022-09-03 18:28
学堂用户26xmc7 追问
2022-09-03 18:39
小锁老师 解答
2022-09-03 20:38