老师,汇算清缴的时候把成本暂估的调增了,缴纳了100 问
您好,是的,就是这样做的 答
老师好,请问申报残保金的上年在职职工工资总额应 问
你好,可取24年度个税申报端数据 答
无形资产折旧完需要做什么账务处理 问
借:管理费用-摊销 贷:累计摊销 答
12月份的发票在次年的1月份开具了,现在在做12月份 问
你好,可以的,可以这样处理 答
老师早上好,我们是酒店小规模,有个常住客人,年头到 问
红冲原已入账的未开票收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000(红字) 贷:主营业务收入 396039.60(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40(红字) 按补开的发票重做收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000 贷:主营业务收入 396039.60 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40 附件:红字凭证、补开发票记账联、储值卡下账记录、住宿合同等 补开发票当期,在 “其他开票收入” 栏填 400000(含税)对应的不含税金额 同时在同一栏填对应负数(冲减前期已申报的未开票收入),最终当期该栏净额为当期实际新增开票收入 若系统比对异常,携带申报记录、发票、合同等资料到大厅办理 按权责发生制,补票不改变原收入所属期,无需更正以前年度年报,留存资料备查即可 答

老师我问一下,这样的像这个表格怎么才能那个弄到那个答题区里边儿?弄到答题区里边往那表格里边儿填填填那个数字,现在我不会弄这个咨询你一下。
答: 你好,这种题目,考试的时候会是直接的给你答题区的固定的表格,你填进表格里面就行
老师,我要填这个表儿,但是呢,我用的资产负债表儿和他是不一样的,你看我给你拍过去,你看我应该怎么填,是把那个数把那个字都改掉还是。在那上面加。我给你后排的颜色的这个表是我要往它这里面填的,把那个白色那照片,那数据填到它里面,但它俩格儿不一样啊,里边内容不一样。那我该怎么填?
答: 您好,我看持有至到期投资对不上,你得看看具体是什么,现在都没这科目了。其他的基本都能对上,你还有哪些不会填的?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好老师,麻烦咨询下这个表格里边儿应该填写应付账款的贷方数嘛?
答: 你好,已付的是应账款的借方发生额。






粤公网安备 44030502000945号


