你好老师呃,我想咨询一个问题,就是说那个厂家返的那个呃,那个补贴,但是厂家那边他是直接冲减到货款里面,但是我们这边。的话就是想体现到那个其他其他营业收入这边的话,这个账是怎么做呢?
有干劲的小熊猫
于2024-05-07 21:14 发布 203次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
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您好,我们的做法不对的,是这体现为我们原材料单价的减少
您一定要这么做分录是
借:应付 贷:其他业务收入 增值税
您看还得交增值税,不合算的
2024-05-07 21:17:46

不属于主营业务收入,应该根据红字发票编制如下分录:
借:银行存款
贷:主营业务成本
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
2018-08-22 14:04:04

这个可以计入其他业务收入的了
2018-08-22 14:04:50

对的, 当月挂应收账款做收入,下月到账冲应收
2016-12-15 10:06:07

请问是否与采购货物直接相关,(如销售100万,给1万的补贴),那就需要冲销采购成本
2018-10-18 10:04:43
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