一直合作的客户公司换了名称,现在按新名称开票给客户,那做账的时候要怎么做(应收账款按客户新名称挂往来,还是继续记在客户公司原来名称下面)?原来的客户公司名称的下面还挂着余额,还要把原来的那些余额转到客户公司新名称下面吗?
星辰
于2022-08-30 20:57 发布 1027次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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首先,应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的
借:银行 4.1汇率 (银行买价)
汇兑损益
贷:银行存款外币(人民币中间价)
借:外币银行存款 收款日汇率
汇兑损益
贷:应收账款
2020-04-25 16:15:39

借其他应收款贷应收账款
2019-09-22 09:20:25

可以计入坏账损失的的
2019-07-11 14:05:39

您好
应收账款有暂估入账的么?
2019-11-28 15:57:17

如果这个应收账款金额不是很大,且你公司不是上市公司,完全可以这样处理。
2019-07-01 20:00:46
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