送心意

朴老师

职称会计师

2022-08-30 15:31

同学你好
对的
这个只能这样
A公司做工资交社保

越越 追问

2022-08-30 15:35

给别的公司的员工代缴社保是不允许的对吧,关键是工资又不是从A公司发的,那外账的交社保和发工资的
分录怎么写呢?

朴老师 解答

2022-08-30 15:43

代收代付的社保局不查没事

越越 追问

2022-08-30 15:47

外账A给B缴纳社保时。计提单位部分:借:管理费用-社保费 80  
                                                          贷:应付职工薪酬-社保 80  
 缴纳单位部分:借:应付职工薪酬-社保 80 
代扣代缴个人部分  借:其他应收款-个人社保20
银行扣款                       贷:银行存款          100

发放工资时假设应发工资2000
  计提工资 借:管理费用-工资2000
                     贷:应付职工薪酬-工资2000
发放工资时   借:应付工资薪酬-工资2000
                           贷:其他应收款-个人社保 20
                                   库存现 金           1980

越越 追问

2022-08-30 15:48

老师,你看下这样处理对吗?因为交社保的这些人的工资不在A公司发,外账是不是只能走现金?还有我申报个税的时候,社保金额的填写是不是不能写0,要按实际的写?

朴老师 解答

2022-08-30 15:54

同学你好
嗯社保不能写零

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同学你好 对的 这个只能这样 A公司做工资交社保
2022-08-30 15:31:28
银行存款啊,就这个科目是要一致的,其他的不一致是正常的
2023-10-08 15:50:50
这个要看原来法人有没有借款
2021-04-01 18:00:28
同学你好,可以的,这个分录应该是,借:其他应收款,贷:银行存款。
2022-11-16 23:05:14
你好1.   是的。需要增加账户来区分下  ; 你总公司  一起统一做账就不用走其他应收款   
2022-03-28 10:41:50
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