老师,公司员工受伤 公司先垫付医药费 打给某个领导 领导去医院付款 然后出院后 公司向保险公司报销 这个分录要怎么做 打给某领导时 是借 其他应收--某领导 贷银行存款 然后有医院发票时 是借什么费用 贷应收--某领导 那从人寿报销的钱入账了 怎么做

实操学堂
于2022-08-29 16:03 发布 1220次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-08-29 16:05
您好
后有医院发票时
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:其他应收--某领导
从人寿报销的钱入账了 冲销福利费
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您好
后有医院发票时
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:其他应收--某领导
从人寿报销的钱入账了 冲销福利费
2022-08-29 16:05:12
您好
请问后期是保险公司会报销 对么
2024-08-16 10:23:59
是的,就是那样做的,收回时冲销就行
2024-08-16 11:22:57
你好,同学。
借工程施工,贷其他应收款-项目备用金
可直接这样处理的
2020-06-23 09:19:49
内账 可设银行存款-某某银行(后四位尾数)
2022-04-13 17:32:51
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