老师好,计提工资的时候分录:借:管理费用9000 ,贷:应付职工薪酬9000 后应管理人员把公司的车损坏,用工资9000抵赔款,请问分录怎么做啊?
阿涅
于2022-08-29 14:18 发布 410次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-08-29 14:18
你好; 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款 - 赔偿款
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计提工资第一个分录对,一般是请假不给工资,计提工资时也不算那一天的工资,是按扣除请假的天数计提工资
2020-06-19 10:03:52

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

你好!是的,也是这样做的了
2023-08-22 11:07:16

贷:应付职工薪酬-应付工资
2019-07-09 00:51:58

可以的,可以这么做的。
2023-05-18 15:51:22
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