送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-08-29 14:18

你好;   借   应付职工薪酬  贷 其他应收款 - 赔偿款 

阿涅 追问

2022-08-29 15:28

但是老师,后期不需要员工转回钱了,因为工资就不发了。代发不应该是其他应收款 - 赔偿款 了吧

meizi老师 解答

2022-08-29 15:29

你好;  是的; 就不用发的;   就会抵减工资了 

阿涅 追问

2022-08-29 15:31

那贷方用什么科目嘛,我就是这里一直想不通

meizi老师 解答

2022-08-29 15:32

你好; 其他应收款   ;贷方做这个科目 ;   首先你去维修车辆先做 :借其他应收款  贷 银行存款或者应付账款等 ; 这样挂着; 你工资发的时候抵减 贷方其他应收款; 就可以了  

阿涅 追问

2022-08-29 15:50

那么修车的时候,不需要做一笔借:管理费用-修车费了吗?

meizi老师 解答

2022-08-29 15:52

 你好;      维修车辆; 这个车辆是 员工承担; 走其他应收款  

上传图片  
相关问题讨论
计提工资第一个分录对,一般是请假不给工资,计提工资时也不算那一天的工资,是按扣除请假的天数计提工资
2020-06-19 10:03:52
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好!是的,也是这样做的了
2023-08-22 11:07:16
贷:应付职工薪酬-应付工资
2019-07-09 00:51:58
可以的,可以这么做的。
2023-05-18 15:51:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...